|
|
Faktúra |
1/2012
|
Toner
|
73,30 |
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
Miroslav Kotrus-MIRES |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
88/2022
|
Závesné odpadkové koše
|
347,20 |
s DPH |
17/22
|
|
12.04.2022 |
FEREX, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
95/2022
|
Potraviny ŠJ
|
16,02 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
94/2022
|
Telefón, internet 3-4/2022
|
63,26 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
93/2022
|
Internet
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2022 |
O2 Slovakia s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
92/2022
|
Potraviny ŠJ
|
310,55 |
s DPH |
|
|
14.04.2022 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
91/2022
|
Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
|
82,98 |
s DPH |
|
|
14.04.2022 |
EKOTRANZ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90/2022
|
Vyúčtovanie elektriny za 3/22-nedoplatok
|
73,92 |
s DPH |
|
|
14.04.2022 |
ELGAS, k. s. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
89/2022
|
Revízia elektrospotrebičov
|
720,60 |
s DPH |
16/22
|
|
12.04.2022 |
Kotech sk s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
11.05.2022 |
|
|
Objednávka |
16/22
|
Objednávame si u Vás revíziu elektrospotrebičov
|
720,60 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Kotech sk s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
11.05.2022 |
|
|
Objednávka |
17/22
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu
|
347,20 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
FEREX, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
97/2022
|
Potraviny ŠJ
|
140,57 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
87/2022
|
Potraviny ŠJ
|
291,39 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Ráchelová Anna-Prima |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
86/2022
|
Bezpečnostná SIM-mesačný poplatok 4-6/22
|
10,76 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Jablotron Slovakia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
85/2022
|
Potraviny ŠJ
|
182,09 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
DUMAS PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
84/2022
|
Potraviny ŠJ
|
235,53 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
83/2022
|
Potraviny ŠJ
|
25,66 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
82/2022
|
Telefón 3/22
|
9,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
VM Telecom, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
81/2022
|
Potraviny ŠJ
|
264,36 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80/2022
|
Potraviny ŠJ
|
213,42 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
11.05.2022 |