|
Zmluva |
5/19
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Ing. Gabriela Marušková Šugarová |
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
168/2024
|
Audit PZS
|
264,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Mgr. Rastislav Jaššo-ErgoWork |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
12.09.2024 |
|
Faktúra |
161/2024
|
Zástava školy
|
72,24 |
s DPH |
25/24
|
|
24.06.2024 |
2U spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
12.09.2024 |
|
Faktúra |
120/2013
|
Vlajka SR a smútočná zástava
|
37,92 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
2U spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
07.06.2013 |
|
Objednávka |
25/24
|
Objednávame si u Vás zástavu školy
|
72,24 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
2U spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
12.09.2024 |
|
Objednávka |
80/22
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu
|
157,88 |
s DPH |
|
|
11.12.2022 |
3via, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
20.02.2023 |
|
Faktúra |
349/2022
|
Učebné pomôcky pre ŠKD
|
157,88 |
s DPH |
80/22
|
|
15.12.2022 |
3via, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
20.02.2023 |
|
Objednávka |
77/23
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu
|
126,85 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
4Leaders s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
10.01.2024 |
|
Faktúra |
317/2023
|
Učebné pomôcky-projekt POP
|
126,85 |
s DPH |
77/23
|
|
23.11.2023 |
4Leaders s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
10.01.2024 |
|
Objednávka |
28/16
|
Objednávame si DVD o výchove detí
|
66,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
4kompetence, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
22.11.2016 |
|
Faktúra |
133/2016
|
DVD o výchove detí
|
66,00 |
s DPH |
28/16
|
|
24.05.2016 |
4kompetence, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
22.07.2016 |
|
Faktúra |
41/2022
|
Autokorektívne kartičky z matematiky
|
27,50 |
s DPH |
8/22
|
|
25.02.2022 |
ABCedu, a.s. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
11.05.2022 |
|
Objednávka |
8/22
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu
|
27,50 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
ABCedu, a.s. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
11.05.2022 |
|
Faktúra |
264/2013
|
Sedací vak a náplň
|
52,93 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
ACRIS-Jarmila Gregussová |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
20.12.2013 |
|
Faktúra |
8/2014
|
Sedací vak a náplň
|
133,49 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
ACRIS-Jarmila Gregussová |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
29.01.2014 |
|
Faktúra |
239/2020
|
Potraviny ŠJ
|
237,96 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
AG FOODS SK s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
08.01.2021 |
|
Faktúra |
16/2023
|
Potraviny ŠJ
|
315,88 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
AG FOODS SK s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
20.02.2023 |
|
Faktúra |
236/2023
|
Potraviny ŠJ
|
524,96 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
AG FOODS SK s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
25.10.2023 |
|
Faktúra |
217/2021
|
Potraviny ŠJ
|
288,51 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
AG FOODS SK s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
03.11.2021 |
|
Faktúra |
316/2022
|
Potraviny ŠJ
|
52,40 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
AG FOODS SK s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
20.02.2023 |