|
Faktúra |
159/2024
|
Pobyt v škole v prírode
|
3 500.00 |
s DPH |
24/24
|
89/23
|
17.06.2024 |
OZ Kráľovstvo pre deti |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
12.09.2024 |
|
Faktúra |
150/2025
|
Obedové boxy
|
163,45 |
s DPH |
18/21
|
32/25
|
15.05.2025 |
WorldOffice BB, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
02.06.2025 |
|
Faktúra |
129/2022
|
Pobyt v škole v prírode
|
2 700.00 |
s DPH |
|
27/22
|
25.05.2022 |
OZ TRAMPTÁRIA |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
24.08.2022 |
|
Faktúra |
1/2013
|
Rekonštrukcia kotolne ZŠ
|
23 520,00 |
s DPH |
|
15/2012
|
13.05.2013 |
REPOS s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
24.05.2013 |
|
Faktúra |
11/2012
|
Stravné lístky
|
556,49 |
s DPH |
|
10026125
|
24.01.2012 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
25.04.2012 |
|
Faktúra |
190/2012
|
Stravné lístky
|
144,48 |
s DPH |
1212421024
|
10026125
|
24.09.2012 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
24.09.2012 |
|
Faktúra |
202/2021
|
Čistiace prostriedky
|
199,29 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
See Trade, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
03.11.2021 |
|
Faktúra |
192/2021
|
SW iKelp Jedáleň, aktualizácie 1 rok
|
99,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Abiset s.r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
03.11.2021 |
|
Faktúra |
207/2021
|
Školenie prvej pomoci
|
90,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Mgr. Jana Ivanová-MEDICOR |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
03.11.2021 |
|
Faktúra |
206/2021
|
Telefón, internet 8-9/2021
|
55,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
03.11.2021 |
|
Faktúra |
205/2021
|
Internet
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
O2 Slovakia s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
03.11.2021 |
|
Objednávka |
46/21
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu
|
64,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
SPONKA SK, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
03.11.2021 |
|
Faktúra |
204/2021
|
Kancelársky materiál
|
64,00 |
s DPH |
46/21
|
|
13.09.2021 |
SPONKA SK, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
03.11.2021 |
|
Faktúra |
203/2021
|
Čistiace prostriedky
|
593,25 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
See Trade, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
03.11.2021 |
|
Faktúra |
193/2021
|
Učebnice Aj, Nj
|
334,35 |
s DPH |
41/21
|
|
02.09.2021 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
03.11.2021 |
|
Faktúra |
201/2021
|
Čistiace prostriedky
|
219,08 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
See Trade, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
03.11.2021 |
|
Faktúra |
194/2021
|
Potraviny ŠJ
|
704,24 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
03.11.2021 |
|
Faktúra |
199/2021
|
Učebnice
|
126,40 |
s DPH |
45/21
|
|
08.09.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
03.11.2021 |
|
Faktúra |
208/2021
|
Vyúčtovanie elektriny za 8/21-preplatok
|
302,15 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
ELGAS, k. s. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
03.11.2021 |
|
Faktúra |
198/2021
|
Telefón 8/21
|
9,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
VM Telecom, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
03.11.2021 |