|
Faktúra |
23/2025
|
Verejná správa SR-ročný prístup
|
233,70 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
04.02.2025 |
|
Faktúra |
24/2025
|
Údržbársky materiál
|
36,14 |
s DPH |
6/25
|
|
28.01.2025 |
ELEKTRO-BOROŠ, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
04.02.2025 |
|
Faktúra |
21/2025
|
Potraviny ŠJ
|
291,62 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
04.02.2025 |
|
Faktúra |
20/2025
|
Potraviny ŠJ
|
139,40 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
04.02.2025 |
|
Faktúra |
22/2025
|
Služby technika PO za obdobie I/25
|
65,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
04.02.2025 |
|
Faktúra |
19/2025
|
Potraviny ŠJ
|
761,03 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
04.02.2025 |
|
Faktúra |
18/2025
|
Fólie na okná-posilovňa
|
178,35 |
s DPH |
5/25
|
|
24.01.2025 |
FOLART s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
04.02.2025 |
|
Faktúra |
17/2025
|
Revízia telovýchovného náradia
|
155,10 |
s DPH |
4/25
|
|
23.01.2025 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
04.02.2025 |
|
Faktúra |
1/2025
|
Režijné náklady 1/25
|
1 170.00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
ZŠ s MŠ Tekovská Breznica |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
04.02.2025 |
|
Zmluva |
12/25
|
Zmluva o poskytovaní služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. DUETT Business Residence |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
04.02.2025 |
|
Faktúra |
16/2025
|
Potraviny ŠJ
|
199,14 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
04.02.2025 |
|
Objednávka |
3/25
|
Objednávame si u Vás záťažovú deku
|
71,05 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
zdravotné-potreby.sk |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
04.02.2025 |
|
Objednávka |
6/25
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu
|
36,14 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
ELEKTRO-BOROŠ, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
04.02.2025 |
|
Faktúra |
368/2024
|
Vyúčtovanie plynu za 2024-preplatok
|
1 635,08 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Encare, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
04.02.2025 |
|
Faktúra |
15/2025
|
Čistiace prostriedky
|
108,43 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
See Trade, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
04.02.2025 |
|
Faktúra |
10/2025
|
Čistiace prostriedky
|
210,58 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
See Trade, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
04.02.2025 |
|
Faktúra |
11/2025
|
Čistiace prostriedky
|
546,30 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
See Trade, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
04.02.2025 |
|
Faktúra |
367/2024
|
Vyúčtovanie elektriny za 12/24-nedoplatok
|
1 985.49 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
ELGAS, k. s. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
04.02.2025 |
|
Faktúra |
14/2025
|
Obedové boxy
|
141,05 |
s DPH |
1/25
|
|
15.01.2025 |
WorldOffice BB, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
04.02.2025 |
|
Faktúra |
13/2025
|
Potraviny ŠJ
|
581,62 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
AG FOODS SK s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
04.02.2025 |