|
|
Faktúra |
175/2014
|
Skriňa na tablety
|
1 299,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
MB TECH BB s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
173/2014
|
Vypracovanie miestneho prevádzkového poriadku do teplovodnej plynovej kotolne
|
236,16 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
MANO - GAZ s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
172/2014
|
Služby technika PO za obdobie III./2014
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
176/2014
|
Potraviny ŠJ
|
97,49 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
177/2014
|
Potraviny ŠJ
|
445,20 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
174/2014
|
Tlačivá
|
88,30 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
05.09.2014 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci a Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
169/2014
|
Telefón 7/14
|
46,19 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
170/2014
|
Zemný plyn 8/14
|
940,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
171/2014
|
Výmena podlahy v triedach
|
4 706,76 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
Maščuk Marián Ing. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
168/2014
|
Výmena a oprava dlažby v kuchyni
|
1 921,80 |
s DPH |
|
|
31.07.2014 |
Jaroslav Pavol |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
167/2014
|
Výmena a oprava dlažby v kuchyni
|
307,27 |
s DPH |
|
|
31.07.2014 |
Jaroslav Pavol |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
166/2014
|
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu
|
132,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2014 |
EKOTRANZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
165/2014
|
Potraviny ŠJ
|
87,47 |
s DPH |
|
|
29.07.2014 |
Ráchelová Anna-Prima |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
164/2014
|
Potraviny ŠJ
|
27,31 |
s DPH |
|
|
21.07.2014 |
DUMAS PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7/2014
|
Vyúčtovanie plynu, elektriny a vody 1-6/14
|
32,89 |
s DPH |
|
|
21.07.2014 |
ZŠ s MŠ Tekovská Breznica |
PEGAS INVEST s.r.o., Nová Baňa |
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
163/2014
|
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu zo ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
Tekovská ekologická, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
6/2014
|
Stravné za deti a žiakov v HN 6/2014
|
213,75 |
s DPH |
|
|
15.07.2014 |
ZŠ s MŠ Tekovská Breznica |
Obec, Tekovská Breznica |
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
162/2014
|
Potraviny ŠJ
|
148,10 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
Ráchelová Anna-Prima |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
161/2014
|
Čistenie potrubia
|
72,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
EKOTRANZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
31.07.2014 |